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老師問下,比如一個月拿到原始單據(jù),做憑證時候,先做那些業(yè)務(wù),這個有規(guī)范嗎?按什么順序做

84785039| 提問時間:2023 02/18 12:28
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好 比如 1.整理出納提供的報銷單據(jù),制做相關(guān)的會計記賬憑證,核算相關(guān)成本及費用 。2.根據(jù)業(yè)務(wù)部門的銷售合同開具銷售發(fā)票,進行賬務(wù)處理核算相關(guān)銷售收入和銷售稅金 3.根據(jù)進貨合同及購進發(fā)票,付款憑證制作相關(guān)單據(jù)核算原材料及銷售成本和進項稅金。4.月末與單位行政部門制做本月工資表,核算當月人員工資并進行賬務(wù)處理。5.月末與出納一起現(xiàn)行現(xiàn)金盤點及核對銀行往來賬務(wù),及時調(diào)整未達賬項編制余額調(diào)整表。6.做好本月的費用計提和攤銷,如固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷、計提本月的福利費、教育經(jīng)費、工會經(jīng)費等不多提也不漏提。7.將所有單據(jù)入賬后歸集當月?lián)p益類科目,并轉(zhuǎn)入“本年利潤”,核算當月利潤的實現(xiàn)情況,并出具財務(wù)報表。
2023 02/18 12:33
84785039
2023 02/18 12:34
老師,我問的是比如先做采購 銷售 付款 收款等這個順便做憑證嗎?
易 老師
2023 02/18 12:42
一、采購庫存商品時,分錄是: 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款)
易 老師
2023 02/18 12:42
您好,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,
易 老師
2023 02/18 12:42
您好,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品
易 老師
2023 02/18 12:42
收款,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款
84785039
2023 02/18 12:43
不是,我問的是順序,最后結(jié)轉(zhuǎn)
易 老師
2023 02/18 12:44
選按業(yè)務(wù)發(fā)生日期排序就好,沒有限制性統(tǒng)一規(guī)定順序的
84785039
2023 02/18 12:46
最后結(jié)轉(zhuǎn),這個應(yīng)該有大概的順序的,先收 付 費用 計提 領(lǐng)材料.....結(jié)轉(zhuǎn)
易 老師
2023 02/18 12:49
日期順序基本就體現(xiàn)大體一致的
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