問題已解決
請問,12月暫估的庫存商品,成本結(jié)轉(zhuǎn)了,次年1月份票來了,紅沖暫估商品的分錄,成本結(jié)轉(zhuǎn)的分錄不用紅沖吧?
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速問速答是的,不用紅沖成本的
2023 03/01 16:54
84785038
2023 03/01 16:57
那12月份暫估的費(fèi)用票,次年1月份票來了,是用以前年度損益調(diào)整吧?
家權(quán)老師
2023 03/01 17:00
暫估費(fèi)用有差異,才用以前年度損益調(diào)整
84785038
2023 03/01 17:03
沒有差異呢?就是12月暫估的銷售費(fèi)用,票沒及時(shí)開來,1月份開的,用以前年度損益調(diào)整嘛?不會(huì)紅沖直接用銷售費(fèi)用吧
家權(quán)老師
2023 03/01 17:04
沒有差異就直接把發(fā)票附在12月的憑證后
84785038
2023 03/01 17:10
關(guān)鍵發(fā)票是1月份開的,怎么附在12月憑證后面
家權(quán)老師
2023 03/01 17:12
實(shí)際發(fā)生在12月的成本哈。權(quán)責(zé)發(fā)生制
84785038
2023 03/01 17:21
那可不可以在1月份,用以前年度損益調(diào)整來做呢
家權(quán)老師
2023 03/01 17:24
暫估,有差異才用以前年度損益調(diào)整
84785038
2023 03/01 17:33
好的,暫估的費(fèi)用,發(fā)票是在1月份和2月份開完的,票據(jù)直接附在12月憑證后面?
家權(quán)老師
2023 03/01 17:34
是的,就是那樣做就是了
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