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建筑企業(yè),開了外經(jīng)證預交增值稅1044.03元,但是開票系統(tǒng)里增值稅是1044元,差異3分,是外經(jīng)證開的時候是含稅導致的差異,這個怎么入賬和報稅呢

84785020| 提問時間:2023 03/08 10:46
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!這個沒關系。你正常計提就好了。 按實際繳納的計提
2023 03/08 10:47
84785020
2023 03/08 10:50
我做收入是,貸:應交稅費~簡易計稅1044元,但是我做繳納的時候是 借:應交稅費~簡易計稅1044.03元,那這個科目借貸不平,怎么辦呢
宋生老師
2023 03/08 10:52
你好!你可以把這個差異計入到營業(yè)外支出
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