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小規(guī)模納稅人收到電費普票怎么做賬???借:管理費用-電費932.13 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅117.87貸:現(xiàn)金1050對嗎

84785006| 提問時間:2023 03/08 16:50
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 不對 借費用科目】 貸現(xiàn)金 這樣 沒有進項
2023 03/08 16:50
84785006
2023 03/08 17:19
那如果是收入呢,有沒有銷項稅額啊
84785006
2023 03/08 17:20
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅是什么時候用啊
樸老師
2023 03/08 17:31
同學(xué)你好 是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 小規(guī)模就是到二級
84785006
2023 03/08 18:11
我一直都沒有寫進項啊,費用怎么做啊
84785006
2023 03/08 18:12
開發(fā)票的有稅額,沒開發(fā)票的怎么做啊,是需要算出來嗎還是不體現(xiàn)
樸老師
2023 03/08 19:12
同學(xué)你好 沒開票的如果是你付出去的先做往來 你收到的沒開票也可以做往來也可以做未開票收入
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