問(wèn)題已解決

去年的暫估,現(xiàn)在確定開(kāi)不了票?,F(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬呢

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/14 15:36
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員朋友您好,沒(méi)有發(fā)票也可以正常入賬,這是在所得稅前做納稅調(diào)整
2023 03/14 15:38
84785020
2023 03/14 15:39
我們會(huì)計(jì)都是做的暫估,現(xiàn)在該怎么入賬呢沖暫估呢
易 老師
2023 03/14 16:00
暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
84785020
2023 03/14 16:08
暫估是 去年 借:庫(kù)存商品 500 貸:應(yīng)付賬款-暫估 500,一直未付款。 今年確定收不回發(fā)票 紅沖借:庫(kù)存商品 -500 貸:應(yīng)付賬款(暫估 )-500 借:庫(kù)存商品 200 貸:庫(kù)存現(xiàn)金200 是這樣嗎
易 老師
2023 03/14 16:29
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
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