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小規(guī)模納稅人,2022年收取客戶款項(xiàng)時(shí)未開票,增值稅0申報(bào)的,在2022年已確認(rèn)收入。在2023年客戶要求開具專票3個(gè)點(diǎn),2023年開具之后按照3個(gè)點(diǎn)已申報(bào)增值稅,跨年的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?

84785040| 提問時(shí)間:2023 03/16 14:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你的企業(yè)所得稅交了,增值稅沒有交,是這個(gè)意思嗎?
2023 03/16 14:23
84785040
2023 03/16 15:12
2022年度是虧損的
郭老師
2023 03/16 15:13
你好,和虧損沒有關(guān)系的,就說你的增值稅沒有繳納,企業(yè)所得稅交了沒有,在營(yíng)業(yè)收入里面填寫過了沒有?
郭老師
2023 03/16 15:13
不管你交沒交所得稅。
84785040
2023 03/16 15:13
所得稅? 增值稅都沒得
84785040
2023 03/16 15:13
填了的啊
郭老師
2023 03/16 15:14
那你直接做到今年的收入里面 去年把那個(gè)收入刪除。
84785040
2023 03/16 15:14
賬上也處理了的
84785040
2023 03/16 15:15
在開票當(dāng)月沖減上年度收入?然后再確認(rèn)收入?
郭老師
2023 03/16 15:16
你好是的,是這么做的。
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