問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅匯算清繳有稅款有三千多不想退稅應(yīng)該怎么填報(bào)表啊
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速問(wèn)速答你好,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。之前年度有虧損的嗎?看一下彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,最后一行最后一列這個(gè)金額的絕對(duì)值加上3000多除以2.5%,這個(gè)就是填寫這調(diào)增金額的。
2023 03/28 10:20
84785003
2023 03/28 10:21
之前沒(méi)用虧損
郭老師
2023 03/28 10:23
你好,之前沒(méi)有虧損的話,直接用3000多除以2.5%。
84785003
2023 03/28 10:25
用本年度151963.39+3000然后在除以2.5%嘛
郭老師
2023 03/28 10:25
你好,這個(gè)3000多除以2.5%,就填寫這一個(gè)。
84785003
2023 03/28 10:28
正常的報(bào)表填來(lái)就是這樣
郭老師
2023 03/28 10:29
你好,截圖你的主表看一下。
郭老師
2023 03/28 10:30
退不退稅在這個(gè)主表里面可以看。
84785003
2023 03/28 10:31
主表要推三千多 現(xiàn)在稅務(wù)局讓跳表 不退稅
郭老師
2023 03/28 10:31
3000多除以2.5%填寫到納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄里面,這個(gè)聽(tīng)懂了嗎?你現(xiàn)在去填寫看一下
84785003
2023 03/28 10:33
不用最后一覽數(shù)據(jù)加3000多嘛
郭老師
2023 03/28 10:35
對(duì)的,是的,不需要的。
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