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老師,購進(jìn)一臺設(shè)備不含稅價(jià)90萬,先一開始計(jì)入了在建工程暫估,安裝費(fèi)2萬計(jì)入在建工程設(shè)備里,,現(xiàn)在固定資產(chǎn)已驗(yàn)收,該轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)科目,可是對方開票開了50萬的票,該怎么做賬呢?

84784959| 提問時(shí)間:2023 03/30 10:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,你按照你的92萬來結(jié)轉(zhuǎn)就可以的。
2023 03/30 10:09
郭老師
2023 03/30 10:09
沒有發(fā)票的可以正常做賬,但是抵扣不了所得稅。
84784959
2023 03/30 10:30
老師,之前對方開了50萬的票,我做賬就 借在建~暫估50 貸預(yù)付~暫估50 借暫借~設(shè)備50 應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)6.5 貸:預(yù)付賬款~公司56.5 現(xiàn)在設(shè)備已驗(yàn)收 則借固定資產(chǎn)92萬, 貸在建工程~暫估40 暫借工程~設(shè)備52 老師,這樣寫對嗎? 那等發(fā)票回來預(yù)付的該怎么沖,稅該怎么寫
84784959
2023 03/30 10:31
第一個(gè)分錄應(yīng)該是 借在建~暫估-50 貸預(yù)付~暫估-50
郭老師
2023 03/30 10:32
借預(yù)付賬款,貸在建工程,借在建工程貸固定資產(chǎn),然后再做發(fā)票的。
84784959
2023 03/30 10:40
沒看懂啊,老師,之前付款都是借預(yù)付貸銀行存款
郭老師
2023 03/30 10:43
借暫借~設(shè)備50 應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)6.5 貸:預(yù)付賬款~公司56.5 你好,這個(gè)暫估設(shè)備不是在建工程嗎?不是暫估的嗎?
84784959
2023 03/30 11:16
老師,之前是暫估的90萬,回來50萬的票,所以就借沖暫估一部分轉(zhuǎn)入在建工程設(shè)備里
郭老師
2023 03/30 11:19
是的,到了多少充多少。
84784959
2023 03/30 11:35
那您寫的借在建貸固定資產(chǎn)是什么意思,那要是現(xiàn)在都在建金額都轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)里了,發(fā)票號回來還要寫什么分錄,到時(shí)候在建余額為零了 借科目 進(jìn)項(xiàng)稅 貸預(yù)付 這里的科目是啥
郭老師
2023 03/30 11:37
你好,紅沖之前結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)暫估。
郭老師
2023 03/30 11:37
收到了發(fā)票,如果是專票的,你可以抵扣,不是嗎?
84784959
2023 03/30 14:45
老師,您的意思是現(xiàn)在固定資產(chǎn)二級科目也是暫估是嗎?等發(fā)票到了以后,把以前暫估的沖掉,再做新的分錄
郭老師
2023 03/30 14:50
對的,是的,是這個(gè)意思的。
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