問題已解決
應交增值稅=銷項減去進項+上期留底-進項稅額轉(zhuǎn)出
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學您好,是的沒錯, 是這樣的應交增值稅=當月銷項-當月進項-上月留抵-預交稅款
2023 03/30 13:16
84785005
2023 03/30 13:22
上期留底是哪個數(shù)據(jù)
易 老師
2023 03/30 13:26
同學您好,一般應交稅費為負數(shù)時就是留底稅額
閱讀 422