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當月發(fā)出商品,未開票。是否可以當月作為收入

84785010| 提問時間:2023 04/04 12:23
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 需要的;走無票收入報稅的?
2023 04/04 12:23
84785010
2023 04/04 12:35
那分錄怎么做呢?老師
meizi老師
2023 04/04 12:38
你好; 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入- 無票收入; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅; 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品??
84785010
2023 04/04 12:45
老師你好,這個收入我是做內(nèi)賬的,這個銷項稅我是否要做處理,因我們實際的進賬有些是購票的,繳納的增值稅與實際數(shù)不太相符
meizi老師
2023 04/04 12:46
你好1;? ?需要的; 你會繳納稅費的 ; 就做繳納分錄 就平衡了??
84785010
2023 04/04 13:15
我的銷項有75萬,實際的進項只有48萬,只繳納了6萬多,剩余要怎么處理呢,
meizi老師
2023 04/04 13:36
你之前還有留抵進項稅掛著的嗎
84785010
2023 04/04 13:41
之前掛著就是48萬,現(xiàn)在是做1月的內(nèi)賬,2020年12月發(fā)出的商品,1月開票,
meizi老師
2023 04/04 13:44
你好1;? ?內(nèi)賬的話;? ?你這個減去結(jié)轉(zhuǎn)了。 你也不對哦 ;除非你之前有多繳納了稅費金額 掛著在借方??
84785010
2023 04/04 13:57
實際情況如下:銷項768370.06 掛著493190.18 實際繳納:65857.46 購買進項有:209322.42外賬是平了,但是內(nèi)賬我要怎么處理這些呢?
meizi老師
2023 04/04 14:01
你好; 你內(nèi)賬平常做 進項稅和銷項稅; 做結(jié)轉(zhuǎn)這些分錄嗎??
84785010
2023 04/04 14:04
第一次老板要求做,我也沒有做過內(nèi)賬,我不知道怎么做
meizi老師
2023 04/04 14:06
你好 ; 那你要把進項稅和? 銷項稅正常做清楚哈; 按你上面的描述; 你結(jié)轉(zhuǎn)了分錄之后 ; 你的科目都不平和的
84785010
2023 04/04 14:08
這樣做的話,那不是一直掛著?
meizi老師
2023 04/04 14:13
你好;? 所以你要去看看你在之前的金額 ; 說明你之前做的金額不對哈; 你要改?
84785010
2023 04/04 14:16
金額不會錯的,就是二十多萬,是我們購買的進項票的,所以我們實際繳納的增值不是那么少的,只是用 了購買的進項票抵扣了,才繳納那么少的
meizi老師
2023 04/04 14:17
你好; 但是你說的? ??這筆業(yè)務(wù)? 明顯是不對的
84785010
2023 04/04 14:21
我的銷項有75萬,實際的進項只有48萬,只繳納了6萬多,剩余要怎么處理呢,因為我們購買的二十多萬的進項不算在里面,所以75-48-6還是有剩余的銷項
meizi老師
2023 04/04 14:24
你好;? 你這個 正常按你說的; 繳納的話; 應(yīng)該是? 應(yīng)交增值稅 = 75-48來的; 你繳納6萬 ; 你這個應(yīng)交稅費? 貸方會有余額的
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