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老師,企業(yè)所得稅填表時(shí)收入是不含稅收入所以做賬時(shí),借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,申報(bào)時(shí)免了增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入。進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收入的會(huì)計(jì)分錄是在申報(bào)月做,我可以這樣理解嗎?

84785001| 提問時(shí)間:2023 04/08 00:20
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)是可以的哈,可以
2023 04/08 00:20
84785001
2023 04/08 00:21
老師,營(yíng)業(yè)外收入的分錄是做賬月做,還是申報(bào)月做?
小鎖老師
2023 04/08 00:22
您好,這個(gè)是屬于申報(bào)月做
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