問題已解決

老師,我上月暫估成本,并且已結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個(gè)月款項(xiàng)付清,但是只收回一部分發(fā)票,我該怎么處理?

84784947| 提問時(shí)間:2023 04/09 19:46
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,那你就把沒有收回來的那部分暫估,需要沖銷
2023 04/09 19:46
84784947
2023 04/09 19:53
我有點(diǎn)不明白麻煩老師收下分錄
小鎖老師
2023 04/09 19:53
你之前暫估咋做的?
84784947
2023 04/09 19:57
暫估入賬借人工,貸應(yīng)付暫估,月末結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本了
小鎖老師
2023 04/09 20:02
那你們就需要紅沖的了,也就是反方向,因?yàn)闆]有跨年
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