問(wèn)題已解決

老師你好,我是今年剛接的一家會(huì)計(jì),現(xiàn)在還有去年的發(fā)票,做在2023合適嗎?

84784952| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/12 13:06
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
你好,金額比較小的,可以的。
2023 04/12 13:08
84784952
2023 04/12 13:26
99000元這個(gè)可以嗎?還有報(bào)了個(gè)稅的我可以現(xiàn)在人工費(fèi)嗎?
玲老師
2023 04/12 13:28
這個(gè)去年有沒(méi)有漲估入成本或者費(fèi)用?這個(gè)去年有沒(méi)有漲估入成本或者費(fèi)用?
84784952
2023 04/12 13:30
去年就沒(méi)有做賬,今年我才接上。
84784952
2023 04/12 13:31
借:應(yīng)付職工薪酬 2300 貸:其他應(yīng)付款 法人 2300
84784952
2023 04/12 13:31
這樣可以嗎,下個(gè)季度回來(lái)錢(qián),還了法人可以嗎?
84784952
2023 04/12 13:32
我這么做賬可以嗎?
玲老師
2023 04/12 13:35
工資要是沒(méi)有支付,是不用做賬的,回來(lái)發(fā)票應(yīng)該計(jì)入成本和費(fèi)用才對(duì)。去年沒(méi)有計(jì)提就做在今年。
玲老師
2023 04/12 13:35
如果這個(gè)費(fèi)用實(shí)際是去年發(fā)生的,去年也沒(méi)有計(jì)提,那您就做在今年,然后23年匯算清繳時(shí)再調(diào)整。
84784952
2023 04/12 13:49
法人付的修理費(fèi)還如何做賬了 會(huì)計(jì)分錄: 借:管理費(fèi)用 修理費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 法人 這樣做對(duì)嗎?還是其他應(yīng)收款
玲老師
2023 04/12 14:00
你好? 是的這樣處理是對(duì)的?借:管理費(fèi)用 修理費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 法人
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