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老師,你好! 處置固定資產(chǎn)怎么分錄怎么做

84785014| 提問時(shí)間:2023 04/13 09:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)。
2023 04/13 09:47
郭老師
2023 04/13 09:47
借銀行存款, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
84785014
2023 04/13 09:57
我是這樣做的; 借:固定資產(chǎn)清理16萬 累計(jì)折舊15萬 貸:固定資產(chǎn)33萬 這個(gè)借方差額做的是什么科目?
郭老師
2023 04/13 09:59
你好,原值減去累計(jì)折舊等于固定資產(chǎn)清理。
84785014
2023 04/13 10:11
我說錯(cuò)了,是固定資產(chǎn)清理和收到銀行存款之間的差額是進(jìn)資產(chǎn)處置損益還是營業(yè)外收支?
郭老師
2023 04/13 10:13
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則選資產(chǎn)處置損益
84785014
2023 04/13 10:14
但我們做的軟件沒有這個(gè)科目,需要我們加進(jìn)去還是就做營業(yè)外收支
郭老師
2023 04/13 10:15
你好,那你做營業(yè)外收支。
84785014
2023 04/13 10:16
明白,謝謝老師
郭老師
2023 04/13 10:16
不用客氣,工作愉快。
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