問(wèn)題已解決

老師你好,我司2月開的專票。3月繳納2月所屬期繳納的增值稅,請(qǐng)問(wèn)關(guān)于增值稅的分錄應(yīng)該如何錄入,是否為2月需要計(jì)提增值稅時(shí): 1:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2:3月上繳增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 3:月末結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 如果不正確,請(qǐng)寫出每步的分錄,謝謝~

84784956| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/13 15:40
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023 04/13 15:40
84784956
2023 04/13 16:05
可以說(shuō)明嗎?這樣比較亂
樸老師
2023 04/13 16:11
同學(xué)你好 這個(gè)就是全部的分錄 比較全 不亂呀
84784956
2023 04/13 16:31
老師:請(qǐng)看以下我自己寫的分錄是否正確,已經(jīng)是否齊全,如不正確請(qǐng)分別指出,謝謝· 1.開票時(shí)分錄: 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額 3312.45 主營(yíng)務(wù)收入 2.當(dāng)月計(jì)提附加稅時(shí): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)及附加-城市維護(hù)建設(shè)稅 115.93 -教育費(fèi)附加 49.68 -地方教育附加 33.12 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 115.93 -教育費(fèi)附加 49.68 -地方教育附加 33.12 3.次月繳納上月增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 3312.45 應(yīng)交稅金-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 115.93 -教育費(fèi)附加 49.68 -地方教育附加 33.12 貸:銀行存款 3511.18 4.結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 3312.45 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 3312.45
樸老師
2023 04/13 16:36
第二個(gè)分錄是稅金及附加 還有就是稅金及附加后面不用設(shè)置明細(xì)科目 應(yīng)交稅費(fèi)設(shè)置就可以了 第四個(gè)分錄不對(duì) 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅需要銷項(xiàng)先結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784956
2023 04/13 17:11
意思是2月應(yīng)交未交的增值稅分錄為:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 然后次月(3月)繳納上月增值稅時(shí)再錄入: 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 3312.45 應(yīng)交稅金-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 115.93 -教育費(fèi)附加 49.68 -地方教育附加 33.12 貸:銀行存款 3511.18 是這樣嗎?還有少哪一步嗎?
樸老師
2023 04/13 17:17
增值稅單獨(dú)做一個(gè)分錄
84784956
2023 04/13 17:32
老師。我們是國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司,平時(shí)都是開免稅的票,但是這一票是國(guó)內(nèi)貨物開的專票,除了需要錄開票時(shí)的分錄,2月還需要錄什么分錄,上面說(shuō)得有點(diǎn)亂了,不是很明白
樸老師
2023 04/13 17:35
免稅的直接做免稅分錄就可以
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