問題已解決

老師,我們這個月繳納上個月增值稅的時候,用了之前的多繳來抵欠了,做分錄怎么做呀。

84785028| 提問時間:2023 04/25 10:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,之前多交是用哪個科目的?
2023 04/25 10:05
84785028
2023 04/25 10:06
增值稅,當(dāng)時調(diào)漲加計抵減
郭老師
2023 04/25 10:08
多交用的是哪一個明細科目?如果你之前沒有做的話,借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除, 貸營業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費,未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除。
84785028
2023 04/25 10:10
之前會計可能沒做,
郭老師
2023 04/25 10:10
的話,按照我上面的來就行。
84785028
2023 04/25 10:18
好的。 謝謝老師
郭老師
2023 04/25 10:23
不用客氣,工作愉快。
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