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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,我們這個(gè)月繳納上個(gè)月增值稅的時(shí)候,用了之前的多繳來抵欠了,做分錄怎么做呀。
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你好,之前多交是用哪個(gè)科目的?
2023 04/25 10:05
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2023 04/25 10:06
增值稅,當(dāng)時(shí)調(diào)漲加計(jì)抵減
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/25 10:08
多交用的是哪一個(gè)明細(xì)科目?如果你之前沒有做的話,借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除,
貸營業(yè)外收入
借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
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2023 04/25 10:10
之前會(huì)計(jì)可能沒做,
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/25 10:10
的話,按照我上面的來就行。
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2023 04/25 10:18
好的。
謝謝老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/25 10:23
不用客氣,工作愉快。
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