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請問對于以前年度的應交稅費的錯誤,是否用以前年度損益調整科目替代

84784953| 提問時間:2023 04/26 10:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,具體的是哪一個科目是涉及增值稅還是什么的?
2023 04/26 11:00
84784953
2023 04/26 11:04
我們去年銀行賬上有一筆小額度的退款,但是會計做賬的時候計入了主營業(yè)務收入,還有銷項稅金35元,但是在實際申報的時候吃沒有繳納這35元的稅金,所以賬上有個未交增值稅的余額35元,實際上要計入營業(yè)外收入的,今年想調整的話怎么調整呢
郭老師
2023 04/26 11:05
借、應交稅費,貸以前年度損益調整。
84784953
2023 04/26 11:06
好的謝謝
郭老師
2023 04/26 11:10
不用客氣,工作愉快。
84784953
2023 04/26 11:27
不好意思再問下,就是這種小企業(yè)會計準則下面,沒有以前年度損益調整科目,可以直接 借:應交稅費? ?貸:利潤分配-未分配利潤嗎
郭老師
2023 04/26 11:31
可以的,可以這么做的。
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