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你好,發(fā)現(xiàn)去年的賬記錯了,收款12萬記成了2萬 現(xiàn)在怎么調(diào)整啊

84785010| 提問時間:2023 05/05 22:18
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問去年收款的時候分錄怎么寫的
2023 05/05 22:19
84785010
2023 05/05 22:52
去年是 借銀行貸款2萬,貸應(yīng)付賬款2萬
bamboo老師
2023 05/05 22:53
收款是貸方應(yīng)付賬款? 借:銀行存款 10 貸:應(yīng)付賬款 10 今年這樣寫分錄就好了
84785010
2023 05/05 23:24
好的老師,還有一個,也是跨年了 購入商品,貨款是4680, 記錯了,被記成了 : 借庫存商品44141.59 /應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額538.41 貸44680 這個現(xiàn)在怎么處理
bamboo老師
2023 05/06 07:19
請問貸方是什么科目 發(fā)票不含稅金額跟稅額分別是多少
84785010
2023 05/06 11:37
錯誤的原始憑證是: 借庫存商品44141.59 /應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額538.41 貸銀行存款44680 , 其實正確的應(yīng)該是4680。 借庫存商品4141.59 /應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額538.41 貸銀行存款4680 相差了40000元,庫存商品和 銀行存款金額都不對
bamboo老師
2023 05/06 11:58
借 庫存商品-40000 貸 銀行存款-40000 你們每個月都不核對銀行存款余額么?
84785010
2023 05/06 12:24
這樣記錄的話,現(xiàn)在庫存商品會少了40000啊, 但是去年的庫存商品余額是0,也不知道怎么弄的。這個應(yīng)該再全部查一邊庫存商品是嗎? 之前不知道,給代理會計記賬的,現(xiàn)在不讓他們記了 感覺亂的很
bamboo老師
2023 05/06 12:37
是不是庫存商品已經(jīng)對外出售了?
84785010
2023 05/06 12:47
不是,是這個4萬是憑空多出來的, 因為記錯了才多出來的4萬。 其他的業(yè)務(wù)是很干凈,買進多少 賣出多少。 按道理應(yīng)該是余額有4萬。 但是他把庫存余額做成了0. 所以庫存商品所有明細賬也要盤查一遍,是這樣嗎 老師
bamboo老師
2023 05/06 13:20
我的意思是 前面的庫存商品已經(jīng)出售 所以對應(yīng)多的這4萬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了 所以庫存商品沒有余額了
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