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差額征稅開出去5%稅率,是一般納稅人和小規(guī)模都一樣嘛?那進(jìn)項票13%的可以抵扣嘛?進(jìn)項票費用票怎么操作 勞務(wù)派遣這種公司一般納稅人開票5%按照差額開的票 想知道收到這種票怎么做賬?進(jìn)項是按照5%的稅率走嘛?分錄如何呢? 還有站在勞務(wù)派遣公司的角度上收到13%的進(jìn)項發(fā)票可以抵扣嘛?還是只能做費用,怎么處理呢
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速問速答勞務(wù)派遣差額計稅5%
進(jìn)項發(fā)票就不能抵扣
他已經(jīng)是差額繳納了
只能做費用
賬務(wù)處理稍等發(fā)給你
2023 05/05 23:18
84785028
2023 05/06 00:22
賬務(wù)處理發(fā)給我呢,老師
郭老師
2023 05/06 00:25
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費——簡易計稅(小規(guī)模納稅人:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅)
2、支付工資、社保費及公積金
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
——社保費及公積金
貸:銀行存款
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
其他應(yīng)付款——社保費及公積金(個人部分)
3、結(jié)轉(zhuǎn)工資
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
——社保費及公積金
4、差額減除
借:應(yīng)交稅費——簡易計稅(小規(guī)模納稅人:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅)
貸:主營業(yè)務(wù)成本
84785028
2023 05/06 15:29
技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得減免企業(yè)所得稅,這個怎么操作,怎么填匯算清繳
稅務(wù)意思是填寫完這個以后要退稅,然后就給退回來了,我這個是用做投資做實收資本的
這個需要我們具體怎么處理一下呢,這個表我也不會填呀
84785028
2023 05/06 15:29
老師,我剛看到您接手這個題目的
郭老師
2023 05/06 15:37
匯算清繳需填報A107020《所得減免優(yōu)惠明細(xì)表》。企業(yè)要注意,2017年版《所得減免優(yōu)惠明細(xì)表》調(diào)整較大,應(yīng)分析填報第10行至第12行“四、符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓項目”:按照不同技術(shù)轉(zhuǎn)讓項目分別填報,一個項目填報一行,納稅人有多個項目的,可自行增加行次填報。各行相應(yīng)列次填報金額的合計金額填入“小計”行。
郭老師
2023 05/06 15:37
這個題目我沒有結(jié),這個已經(jīng)被其他老師接走了。
郭老師
2023 05/06 15:38
稅務(wù)意思是填寫完這個以后要退稅,然后就給退回來了,我這個是用做投資做實收資本的
這個需要我們具體怎么處理一下呢,這個表我也不會填呀
這一塊是什么意思的?和技術(shù)轉(zhuǎn)讓有什么關(guān)系?
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