问题已解决

老師我想問一下,我2022年有一筆分錄對(duì)方開的是專票但是我當(dāng)時(shí)做錯(cuò)分錄了,做成了借:管理費(fèi)用1600 貸:銀行存款忘記做待抵扣進(jìn)項(xiàng)這個(gè)科目,現(xiàn)在2022年匯算清繳怎么處理比較好

84785027| 提问时间:2023 05/22 17:07
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,如果你想簡(jiǎn)單一點(diǎn),你就借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅貸管理費(fèi)用。
2023 05/22 17:07
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