問(wèn)題已解決

一、某生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2023年4月生產(chǎn)銷售洗衣機(jī),出廠不含增值稅單價(jià)為3800元/臺(tái),具體購(gòu)銷情況如下: (1)向某商場(chǎng)銷售1000臺(tái)洗衣機(jī),由于商場(chǎng)采購(gòu)量大,給予其10%的折扣,并將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的金額欄內(nèi)分別注明,同時(shí),向運(yùn)輸企業(yè)(一般納稅人)支付運(yùn)費(fèi),收到的增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)金額為3000元,(2)銷售本企業(yè)2022年購(gòu)進(jìn)的自用生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),取得含增值稅收入226000元。 (3)銷售洗衣機(jī)發(fā)出包裝物收取押金24000元,另沒(méi)收逾期未退還的包裝物押金22600元。 求1,4,5進(jìn)項(xiàng)稅額和2,3銷項(xiàng)稅額6的當(dāng)期增值稅

84784986| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/31 08:57
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鄒老師
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職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 進(jìn)項(xiàng)稅額=3000*9% 銷項(xiàng)稅額=1000*3800*(1—10%)*13%+226000/1.13*13%+22600/1.13*13% 當(dāng)期增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額?
2023 05/31 09:00
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