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當月進項大于銷項,怎么結(jié)轉(zhuǎn)留抵進項,需要做分錄嗎
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速問速答?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023 06/01 16:05
84785042
2023 06/01 16:07
當月未抵扣的怎么做分錄
樸老師
2023 06/01 16:10
同學(xué)你好
勾選了還是沒勾選
84785042
2023 06/01 16:10
沒勾選確認
樸老師
2023 06/01 16:18
那你得確認一下哦
84785042
2023 06/01 16:23
5月份開了進項,客戶弄錯稅號,6月份重新開,我5月份怎么做賬啊
樸老師
2023 06/01 16:31
同學(xué)你好5月正常做
6月先紅沖再按照藍字發(fā)票來做
84785042
2023 06/01 16:36
但是認證系統(tǒng)里面沒有這張發(fā)票,我怎么做進項啊
樸老師
2023 06/01 16:42
之前不是勾選了嗎
84785042
2023 06/01 16:49
稅號錯了,勾選不了,退回重新開了
樸老師
2023 06/01 16:58
那你做待認證抵扣進項稅
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