問題已解決
老師。一般納稅人,我上期留抵稅額要轉出 是不是直接把上期要轉出的+本期要轉出的填在附表二就可以了呀
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速問速答你好是按照您實際需要轉出的填寫表單就行。
2023 06/07 13:42
玲老師
2023 06/07 13:42
他轉出的金額填寫在表2進項轉出就行。您需要轉出哪個數(shù)據(jù)填寫就是對應的數(shù)據(jù)。
84785016
2023 06/07 17:05
老師可以打比方數(shù)字說下嗎
玲老師
2023 06/07 17:09
比如你進項一共轉出20,表2,進項轉出就填寫20。
84785016
2023 06/07 17:15
什么情況下轉出進項
玲老師
2023 06/07 17:18
你好比如您不能抵扣的情況,然后你抵扣了就要轉出來。還有開紅字發(fā)票的。
84785016
2023 06/07 17:28
1具體哪些不能抵扣的,2紅字發(fā)票是不是說取得發(fā)票是負數(shù)發(fā)票對方原來開錯需要紅沖意思嗎3怎么轉出呢
玲老師
2023 06/07 17:38
第1個36號文件有具體列舉。第2個是的。第3個借成本費用帶進項稅額轉出。
84785016
2023 06/07 17:39
再哪里查看文件
玲老師
2023 06/07 17:44
國家稅務總局官網(wǎng)或者直接百度財稅2016 36號文件?;蛘咧苯铀阉鞑荒艿挚鄣倪M項有哪些,它就出來了。
84785016
2023 06/07 22:43
非正常損失是不能抵扣嗎
84785016
2023 06/07 22:47
2一般納稅人如果取得專票少。普票多,這樣每個月交的增值稅多對嗎,所以盡量要專票嗎,一般納稅人跟誰合作比較劃算小規(guī)模還是一般納稅人?然后一般納稅人開普票專票哪個可以少交稅呢
玲老師
2023 06/08 05:00
你好,就是人為原因的損失,不能扣除。比如自然災害這些是能扣除的。
玲老師
2023 06/08 05:01
一般納稅人取得進項會少交增值稅。所以說最好是和一般納稅人合作,能取得更多的進項稅額抵扣。
一般納稅人對外開票開專用發(fā)票和普通發(fā)票是交稅一樣多的。
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