問(wèn)題已解決

上期進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)時(shí)候沒(méi)填轉(zhuǎn)出,導(dǎo)致留抵退稅那有數(shù),這在本期怎么填報(bào)轉(zhuǎn)出,填在哪。還是只能更正上期申報(bào),更正上期申報(bào)的話(huà)有沒(méi)有什么影響

84785029| 提問(wèn)時(shí)間:2023 09/15 11:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出是什么原因?
2023 09/15 11:36
84785029
2023 09/15 11:36
用于免稅項(xiàng)目,我們國(guó)際貨代,都是免增值稅
郭老師
2023 09/15 11:39
你好,那你在附表免稅對(duì)應(yīng)的
84785029
2023 09/15 11:39
要更改上期報(bào)表嗎
郭老師
2023 09/15 11:40
一行,不影響交稅的情況下,你在這個(gè)月調(diào)整也行。
84785029
2023 09/15 11:42
不影響交稅,上期和本期都沒(méi)增值稅,那在本期進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那加上上期金額填寫(xiě)?
郭老師
2023 09/15 11:42
可以的,可以這么做的。
84785029
2023 09/15 11:43
如果更改上期報(bào)表有影響嗎?
郭老師
2023 09/15 11:43
不影響不影響,不影響。
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