(210+30)*25%-(25-20)=55。這樣做對(duì)嗎?老師? 答案是:本期因固定資產(chǎn)賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)不一致確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債5萬(wàn)元(25-20),即產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異=5/25%=20(萬(wàn)元),所以本期計(jì)算應(yīng)交所得稅時(shí)納稅調(diào)減20萬(wàn)元,即甲公司2019年應(yīng)交所得稅=(210-10+20-20)×25%=50(萬(wàn)元),確認(rèn)遞延所得稅費(fèi)用=25-20=5(萬(wàn)元),甲公司2019年確認(rèn)的所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅+遞延所得稅費(fèi)用=50+5=55(萬(wàn)元)。借:所得稅費(fèi)用55貸:遞延所得稅負(fù)債5 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅50
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速問(wèn)速答學(xué)員您好,是的,對(duì)的
2023 06/11 10:50
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- 老師,這道題沒太明白,我的理解是調(diào)利潤(rùn)是210-10+20=220 220×0.25=55,遞延所得稅發(fā)生額是25-20=5,當(dāng)期所得稅費(fèi)用是60 6329
- 老師,計(jì)算應(yīng)交所得稅時(shí)不是當(dāng)期所得稅+(債末-債初)+(產(chǎn)末-產(chǎn)初)么,當(dāng)期所得稅=(210-10+20)×25%=55,然后55+(25-20)=60。 1684
- 轉(zhuǎn)回應(yīng)納稅暫時(shí)性差異100,是不是借:遞延所得稅負(fù)債100x25%=25,貸:所得稅費(fèi)用25嗎?發(fā)生可抵扣暫時(shí)性差異80,是不是借:遞延所得稅資產(chǎn)80x25%=20,貸:所得稅費(fèi)用20。利潤(rùn)總額1000應(yīng)交企業(yè)所得稅250。所以最后借:所得稅費(fèi)用250+20+25=295 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅295 782
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