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甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)購進(jìn)節(jié)日禮品,取得增值稅專用發(fā)票上注明金額10000元,將其全部用于集體福利。 (2)從某增值稅小規(guī)模納稅人處購進(jìn)原材料20000元,取得增值稅普通發(fā)票;支付運(yùn)輸企業(yè)(增值稅一般納稅人)不含稅運(yùn)輸費(fèi)8000元,取得增值稅專用發(fā)票。 (3)銷售汽車裝飾物品,取得含稅收入11300元。 (4)提供汽車修理勞務(wù),取得含稅收入30000元。 (5)因管理不善丟失一批本年5月份購入的原材料(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),賬面成本為4000元。上述增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定。 要求:計(jì)算本月應(yīng)交增值稅

84784976| 提問時(shí)間:2023 06/12 22:35
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 銷項(xiàng)稅額(11300+30000)/1.13*0.13=4751.33 進(jìn)項(xiàng)稅額8000*0.09=720 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出4000*0.13=520 應(yīng)納稅額4751.33-(720-520)=4551.33
2023 06/12 22:38
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