問題已解決

1.甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),增值稅稅率為13%,原材料按實(shí)際成本核算,某年12月有關(guān)資料如下: (1) 1日,領(lǐng)用一批外購原材料用于集體福利消費(fèi),該批原材料的成本為10 000元,購入時(shí)支付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為1 300元。 (2)2日,購入免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,價(jià)款100 000元,規(guī)定的扣除率為10%,貨物尚未到達(dá),貨款已用銀行存款支付。 (3)10日,生產(chǎn)車間委托外單位修理機(jī)器設(shè)備,增值稅專用發(fā)票上注明修理費(fèi)用10 000元,增值稅稅額1 300元,款項(xiàng)已用銀行存款支付?! ?(4)15日,將自產(chǎn)資源稅應(yīng)稅礦產(chǎn)品用于本企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn),該礦產(chǎn)品成本為100 000元,應(yīng)交資源稅12 000元。 (5)22日,將自己生產(chǎn)的產(chǎn)品用于非免稅自營工程。該批產(chǎn)品的成本為180 000元,計(jì)稅價(jià)格為200 000 元。 要求:請根據(jù)資料編制每題的會計(jì)分錄。

84785014| 提問時(shí)間:2023 06/13 21:30
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小默老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,高級會計(jì)師
你好同學(xué),稍等回復(fù)你
2023 06/13 21:31
小默老師
2023 06/13 21:55
1借,應(yīng)付職工薪酬11300 貸,原材料10000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出1300
小默老師
2023 06/13 21:57
2借,在途物資90000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)10000 貸,銀行存款100000
小默老師
2023 06/13 22:00
3借,制造費(fèi)用10000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)1300 貸,銀行存款11300
小默老師
2023 06/13 22:01
4借,生產(chǎn)成本112000 貸,庫存商品100000 應(yīng)交稅費(fèi)-資源稅12000
小默老師
2023 06/13 22:02
5借,在建工程180000 貸,庫存商品180000
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