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計(jì)提的未交增值稅比實(shí)際繳納的少538.17元,差額的會(huì)計(jì)分錄怎么做?

84784993| 提問時(shí)間:2023 06/21 13:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅538.17
2023 06/21 13:59
84784993
2023 06/21 14:02
轉(zhuǎn)出未交增值稅現(xiàn)在為0,也可以這樣做嗎?
郭老師
2023 06/21 14:05
那你是賬上做的有問題,還是你交的稅款有問題?
84784993
2023 06/21 14:06
這個(gè)無從查了,我接的賬,之前幾年會(huì)計(jì)月末一直沒結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,我全部結(jié)轉(zhuǎn)之后發(fā)現(xiàn),未交增值稅余額比實(shí)際交的少,有差額,具體已經(jīng)無從查證了
郭老師
2023 06/21 14:07
進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都沒有余額嗎?其他的科目有明細(xì)余額嗎?
84784993
2023 06/21 14:09
進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅都為0,減免 稅款借:280;進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸17536.73;
郭老師
2023 06/21 14:12
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交等值稅金項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)繳增值稅轉(zhuǎn)出未繳增值稅。538.17 再補(bǔ)上這一個(gè)的。
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