問題已解決

老師,2016年項目,甲方一直不給錢,去年才開票給甲方,甲方才給錢,我有一些以前年度的成本發(fā)票怎么入賬到這個項目,分錄怎么寫,五月還沒結賬,算到去年成本

84784975| 提問時間:2023 06/26 15:32
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 你這個項目是好久完工的;之前有按進度比例來做收入和結轉成本嗎?
2023 06/26 15:33
84784975
2023 06/26 15:34
之前是核定征收,14年就完工了,只是甲方一直不給錢
84784975
2023 06/26 15:35
拖到去年才給錢,沒有成本,所以找了一點以前年度的發(fā)票好記到這個項目上,分錄怎么寫
meizi老師
2023 06/26 15:38
你好 ; 那你之前報稅了沒有 ;? 工程完工了。 那你之前都報稅了哦;? 你 開票出去; 就得補成本發(fā)票才行的; 不然你到時? 所得稅會影響的?
84784975
2023 06/26 15:41
現(xiàn)在有一些發(fā)票,分錄怎么寫
meizi老師
2023 06/26 15:42
你好; 借工程施工- 合同成本 -貸 應付賬款或者銀行存款??
84784975
2023 06/26 16:00
當時預提了費用,那就是借,預提貸:應付賬款/銀行存款?
84784975
2023 06/26 16:02
老師,剛剛那個問題您是不是理解錯了,預付賬款和債轉股不是一回事
meizi老師
2023 06/26 16:04
你好; 預提費用是不對的;? ?不應該這樣做的;? ? ? ?你 預付賬款 你不是說要轉股嗎 ? 還是說 你說的債轉股是其他應收款的部分嗎??
84784975
2023 06/26 16:06
前任會計都預提了,我沒辦法,預提費用也掛了個好大的數(shù)字,債轉股是其他應收款部分
meizi老師
2023 06/26 16:09
你好; 那其他應收款部分是對的;? ?預付賬款負數(shù);到時你有錢去支付
84784975
2023 06/26 16:10
那個分錄是對的,那么大個數(shù)字就這樣掛著嗎,沒有風險嗎
meizi老師
2023 06/26 16:10
你好 ;掛著就行了。沒有錢支付; 可以的; 這個? 比如有合同證明 有賬期這些是可以的?
84784975
2023 06/26 16:12
好吧,你圈的那幾個數(shù)字,多大算異常
meizi老師
2023 06/26 16:17
你好; 這個沒有規(guī)定金額; 只是我看你數(shù)據(jù); 明顯數(shù)據(jù)很大;你最好是去核實下??
84784975
2023 06/26 16:27
好,那我現(xiàn)在把那個項目的發(fā)票記進去,分錄怎么寫,我把核定征收時的發(fā)票用在這個項目,已經(jīng)支付了,當時按收入核定的,我現(xiàn)在找不到發(fā)票用之前的可以嗎,直接放在后面行不行
meizi老師
2023 06/26 16:33
你好;? ?借工程施工- 合同成本? ?-? 做具體明細 貸 應付賬款或者銀行存款? ?
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