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實(shí)務(wù)
問題已解決
紅沖去年的銷項(xiàng)發(fā)票,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,賬務(wù)處理怎么做 借:應(yīng)收賬款-30000負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入-30000負(fù)數(shù) 借:主營業(yè)務(wù)收入-30000負(fù)數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整-30000負(fù)數(shù) 借:以前年度損益調(diào)整-30000負(fù)數(shù) 貸:利潤分配-未分配利潤-30000 對嗎?
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速問速答您好,這是正常銷售退貨的紅沖不需要以前年度扣益調(diào)整的
:應(yīng)收賬款-30000負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入-30000負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅金 負(fù)數(shù)
2023 07/03 20:37
84785025
2023 07/03 20:42
是這樣的老師,我們是紅沖去年的發(fā)票,在今年三月份重新開具的,沒有發(fā)生退貨,是因?yàn)殚_票錯(cuò)誤原因,用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不需要追溯到未分配利潤嗎?
廖君老師
2023 07/03 20:48
您好啊,咱3月不是重新開了么,我們重新開時(shí)
借:應(yīng)收賬款30000 貸:主營業(yè)務(wù)收入30000 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅金?
和上面那個(gè)分錄負(fù)數(shù)正好相抵,根本不影響2023年利潤嘛,3月開紅票和藍(lán)票金額一正一負(fù)相加為0
84785025
2023 07/03 21:10
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不是要追溯嗎,要調(diào)整去年的賬吧?
廖君老師
2023 07/03 21:18
您好,這個(gè)一正一負(fù),為啥要追溯啊,這沒有調(diào)去年的賬啊
84785025
2023 07/04 16:46
應(yīng)收賬款和未分配利潤都減少了,這也沒有調(diào)去年的賬嗎?
廖君老師
2023 07/04 16:47
您好,一個(gè)紅票一個(gè)藍(lán)標(biāo),金額一樣,為啥應(yīng)收賬款和未分配利潤都減少啊
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