問題已解決
22年暫估成本2萬,23年匯繳前供應商只給開了1萬的票,匯繳補了2500企業(yè)所得稅,分路怎么寫
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速問速答補稅會計分錄
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅
同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
實際補繳企業(yè)所得稅時:
借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
2023 07/10 17:44
84785014
2023 07/10 17:55
收到供應商給開的1萬發(fā)票分錄怎么寫,需要沖回暫估嗎?
宋生老師
2023 07/10 17:56
你好!是的。要沖暫估的。
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