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22年暫估成本2萬,23年匯繳前供應商只給開了1萬的票,匯繳補了2500企業(yè)所得稅,分路怎么寫

84785014| 提問時間:2023 07/10 17:42
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
補稅會計分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實際補繳企業(yè)所得稅時: 借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2023 07/10 17:44
84785014
2023 07/10 17:55
收到供應商給開的1萬發(fā)票分錄怎么寫,需要沖回暫估嗎?
宋生老師
2023 07/10 17:56
你好!是的。要沖暫估的。
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