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您好老師,2023.5月申報(bào)了2022年所得稅匯算報(bào)表,2023.6月收到2022年所得稅匯算清繳退稅款,分錄怎么做?公司是小微企業(yè),適用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

84784974| 提问时间:2023 07/13 11:32
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)。 借應(yīng)交稅費(fèi),貸以前年度損益調(diào)整。 借以前年度損益調(diào)整貸,未分配利潤。
2023 07/13 11:35
84784974
2023 07/13 11:55
好的,老師,還有一個(gè)問題,年末賬上是這種情況,用做什么分錄嗎?比如把本年利潤調(diào)到未分配利潤?還是怎么做?
FAILED
玲老師
2023 07/13 12:09
你好 第一個(gè)問題還有疑問嗎?
84784974
2023 07/13 13:40
沒有了,第二個(gè)問題麻煩解答下
玲老師
2023 07/13 14:09
期末就是做提取盈余,公積的分錄就是利潤是正的時(shí)候提取盈余公積。 然后是最后年末有一筆,就是把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,其他就沒有了。 然后最后就是未分配利潤科目,有余額就行。
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