問題已解決
繳納上年度匯算清繳的所得稅做分錄:借利潤分配一未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費一所得稅 借:應(yīng)交稅費一所得稅 貸:銀行存款 利潤分配一未分配利潤,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎??
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速問速答你好,這個是徐亞哦結(jié)轉(zhuǎn)的,需要
2023 07/14 22:23
84785017
2023 07/14 22:30
請問怎么結(jié)轉(zhuǎn)??分錄怎么做呢??
小鎖老師
2023 07/14 22:39
利潤分配轉(zhuǎn)到未分配利潤,這樣的
84785017
2023 07/14 22:42
沒有未分配利潤科目??
84785017
2023 07/14 22:50
我做了借利潤分配一未分配利潤
貸:應(yīng)交稅費一所得稅
借:應(yīng)交稅費一所得稅
貸:銀行存款這個分錄以后,資產(chǎn)負債表未分配利潤的年末數(shù)減年初數(shù)不等于利潤表中的凈利潤了,剛好差了個利潤分配一未分配利潤這個數(shù)字
84785017
2023 07/14 22:50
我應(yīng)該怎么調(diào)整呢??
小鎖老師
2023 07/14 22:58
那你就是借 利潤分配? 未分配利潤? 貸 未分配利潤,這樣的話就可以平了這個分錄
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