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老師,我們有個增值稅加計抵減政策,這個月的印花稅 抵減了之前沒享受政策的增值稅,會計分錄怎么做???

84784988| 提問時間:2023 07/17 14:26
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!借應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-加計抵減
2023 07/17 14:28
84784988
2023 07/17 14:32
計提和繳納的分錄呢?
宋生老師
2023 07/17 14:33
你好!計提什么稅?印花稅嗎?
84784988
2023 07/17 14:38
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-加計抵減 這個科目有余額了就 是嗎?
宋生老師
2023 07/17 14:39
你好!是的,這個可以有余額
84784988
2023 07/17 14:41
那印花稅計提呢? 借:稅金及附加 嗎?
宋生老師
2023 07/17 14:48
你好1是的,借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅
84784988
2023 07/17 14:53
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-加計抵減 這個科目怎么理解啊?
宋生老師
2023 07/17 14:54
你好!你這個不是有加計抵減嗎?
84784988
2023 07/17 15:39
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-加計抵減 這個科目系統(tǒng)里邊沒有,是需要自己加嗎?
宋生老師
2023 07/17 16:36
您好,是的。自己加上去
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