問題已解決

老師 您好 我們公司購(gòu)入新車 用舊車置換 抵減了一部分新車款 能麻煩你這邊教一下我怎么做賬務(wù)處理嗎?舊車 原值 309000 累計(jì)折舊299730,新車313800 舊車置換抵減26000

84784995| 提問時(shí)間:2023 08/02 10:31
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
是這樣處理的,先把舊車轉(zhuǎn)到清理,相當(dāng)于做固定資產(chǎn)清理。 然后再購(gòu)入新車。用舊車的錢抵扣了一部分新車的錢。
2023 08/02 10:32
玲老師
2023 08/02 10:32
一會(huì)兒發(fā)給你具體的分錄。
84784995
2023 08/02 10:38
老師,分錄麻煩發(fā)一下
玲老師
2023 08/02 10:43
?你好: 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計(jì)折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:應(yīng)收賬款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ?,(報(bào)廢損益 記營(yíng)業(yè)外收支科目) 貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。 借固定資產(chǎn),貸應(yīng)收賬賬款? ?銀行等
84784995
2023 08/02 11:23
那用舊車的錢抵扣新車的錢怎么做賬務(wù)處理呢?這樣做,對(duì)嗎
玲老師
2023 08/02 11:34
這個(gè)分錄寫了,看上面回復(fù),最后一個(gè)分錄就是。
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