問題已解決
如果對方不要發(fā)票,怎么確認為未開票收入呢?是要什么原始票據才能確認還是要收據
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速問速答無票收入是
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務收入-未開票
應交稅費-銷項稅
憑你開的收款收據,前臺的收銀小票,銀行回單等做賬
后期開發(fā)票了
借:主營業(yè)務收入-未開票
貸:主營業(yè)務收入-已開票
2023 08/18 08:47
84785031
2023 08/18 08:52
收款收據銀行回單是只需要一種就行,還是得二者兼?zhèn)浒?/div>
84785031
2023 08/18 08:53
那是直接不走應收賬款了嗎
家權老師
2023 08/18 08:55
你好,有銀行回單就不需要再開收款收據了。
84785031
2023 08/18 09:08
21年把同一筆開票收入計入了收入兩次,現(xiàn)在需要沖一筆,要怎么做才好呢,是不是會影響本年利潤,這個又要咋做
家權老師
2023 08/18 09:13
直接調整21年的利潤
借:應收賬款? 負數
貸:利潤分配-未分配利潤? 負數
84785031
2023 08/18 09:25
還牽扯應交增值稅呢
家權老師
2023 08/18 09:27
增值稅也是紅沖就是。
84785031
2023 08/18 09:33
這個就是多做的收入分錄。
84785031
2023 08/18 09:33
需要咋做才能調整過來
家權老師
2023 08/18 09:38
借:應收賬款? 負數
貸:利潤分配-未分配利潤? 負數
? ? ?應交稅費-增值稅 負數
84785031
2023 08/18 09:39
還有個問題,這個應交未交的增值稅他結轉營業(yè)外收入了,那這個要咋整啊
84785031
2023 08/18 09:41
借:應交增值稅 未交增值稅
貸:營業(yè)外收入 稅收減免
家權老師
2023 08/18 09:51
那就沖減利潤分配
84785031
2023 08/18 09:56
具體怎么做呢
家權老師
2023 08/18 10:01
就是這個
借:應收賬款? 負數
貸:利潤分配-未分配利潤? 負數
84785031
2023 08/18 10:05
那這個和你上面那個有啥區(qū)別。是兩個都做還是只用做一個就行了
家權老師
2023 08/18 10:10
只做后邊那個分錄就是了
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