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6月預(yù)提了費(fèi)用90000,分錄做的是 借 主營業(yè)務(wù)成本 90000 貸:其他應(yīng)付款—暫估成本90000,6月底的時候,成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了。7月份發(fā)票回來了一部分,大約30000,這個應(yīng)該怎么做分錄把沖回啊!

84784992| 提問時間:2023 08/18 15:38
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好!直接紅字沖減暫估的。
2023 08/18 15:38
84784992
2023 08/18 15:42
分錄是 借主營業(yè)務(wù)成本30000 貸其他應(yīng)付款—暫估30000 (紅字) 然后30000的發(fā)票正常做分錄嗎? 借:管理費(fèi)用 30000 貸:銀行存款30000 是這樣嗎
宋生老師
2023 08/18 15:46
你好!是的,就是這樣了
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