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老師,7月份收到費(fèi)用票,已做賬,8月份時發(fā)現(xiàn)開票錯誤,又重新開了,怎樣處理呢(普票)

84785010| 提問時間:2023 08/21 09:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,八月份紅沖當(dāng)時做的是借管理費(fèi)用,貸銀行存款嗎? 借其他應(yīng)付款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),然后再做正確的,對方給你重新開了借管理費(fèi)用, 貸其他應(yīng)付款
2023 08/21 09:27
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