問題已解決

老師,我建賬應(yīng)付職工薪酬取的真實的期初數(shù),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)工資費用多了之前的,怎么修改呢老師,沖銷管理費用,應(yīng)付職工薪酬也跟著沖減了,欠的工資就不對了

84784966| 提問時間:2023 09/08 11:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 借利潤分配未分配利潤,借管理費用負(fù)數(shù)。
2023 09/08 11:08
84784966
2023 09/08 11:33
好的,相當(dāng)于費用多記了,都是這么沖銷,直接借方?jīng)_減未分配利潤,貸各種費用科目,對吧老師
郭老師
2023 09/08 11:38
對的,是的,是這么做的。
84784966
2023 09/08 11:42
好的,正上愁沖了好多費用怎么做呢,謝謝老師啦
郭老師
2023 09/08 11:49
不用客氣,工作愉快
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