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老師,用計(jì)提下的增值稅加計(jì)抵減額,抵減了本期的增值稅 怎么寫分錄呢?

84784997| 提問時(shí)間:2023 09/08 14:59
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—待抵減進(jìn)項(xiàng)加計(jì)額
2023 09/08 15:03
84784997
2023 09/08 15:06
我計(jì)提時(shí)是這樣做的
劉艷紅老師
2023 09/08 15:33
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? 繳納時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? 貸:銀行存款 ? 其他收益???
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