问题已解决

老師,我進項都是通過待認證進項科目做的,然后認證,不能抵扣的我再進項轉(zhuǎn)出,再通過轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)。這一系列咋做分錄呢

84784966| 提问时间:2023 09/15 09:36
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
借應交稅費、應交增值稅進項、 貸應交稅費、待認證, 借管理費用等 貸應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 借應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 貸應交稅費、應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費、應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。 貸應交稅費、應交增值稅進項。
2023 09/15 09:43
84784966
2023 09/15 11:03
哈哈,愛你郭老師
84784966
2023 09/15 11:04
您每次解答的很細心很全面
郭老師
2023 09/15 11:09
不用客氣,工作愉快。
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