問題已解決
老師您好,每個月交增值稅,是按自己的主營業(yè)務收入金額來交,那跟我們每個月開出去的發(fā)票有沒有關系?因為我們公司當月銷售出去的話,有的過很長時間才開票,有時候開的就是之前的業(yè)務。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答這個是根據(jù)你們開票的數(shù)據(jù)來算,每個月做增值稅的
2023 09/18 11:56
84785001
2023 09/18 11:58
也就是我們現(xiàn)在每月交增值稅的話,是根據(jù)每個月開票的金額來交是嗎?
東老師
2023 09/18 11:59
對,就是你和你的開票金額有關系
84785001
2023 09/18 12:00
那這樣的話報增值稅的時候,我們填的主營業(yè)務收入直接就是開票的金額,然后減去當月的進項,剩下的就是需要交的增值稅對嗎?這樣的話就跟我們當月實際銷售的收入沒有關系了
東老師
2023 09/18 12:01
對的一般都是這么操作的 按照開票金額繳稅? 有些對方不要發(fā)票的 就按照未開票收入申報增值稅
84785001
2023 09/18 12:09
好的,謝謝老師
東老師
2023 09/18 12:09
不客氣,幫忙給個五星好評
閱讀 132