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項目上的伙食費,無票無收據(jù),但又是真實發(fā)生的伙食費,每月都挺多的,請問如何出帳?

84784991| 提問時間:2023 09/21 11:17
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
施工企業(yè)工地伙食費沒有發(fā)票賬務處理, 借:工程施工-合同成本-間接費用-福利費, 貸:應付職工薪酬-職工福利, 借:應付職工薪酬-職工福利, 貸:銀行存款、庫存現(xiàn)金等, 沒有發(fā)票可以用符合條件的收據(jù)入賬。 《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》第九條:企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項目屬于增值稅應稅項目(以下簡稱“應稅項目”)的,對方為已辦理稅務登記的增值稅納稅人,其支出以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務機關代開的發(fā)票)作為稅前扣除憑證;對方為依法無需辦理稅務登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營業(yè)務的個人,其支出以稅務機關代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應載明收款單位名稱、個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關信息。
2023 09/21 11:20
84784991
2023 09/21 11:26
那這樣白條入賬,匯算清繳時需要調增嗎
小寶老師
2023 09/21 11:27
我建議您直接算做餐費補貼計入每個人的工資里。
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