問題已解決

老師,請問當(dāng)月支付給勞務(wù)派遣公司的派遣員工的工資,社保及公積金,還有收取的勞務(wù)費,然后當(dāng)月也收到了勞務(wù)派遣公司開來的一張勞務(wù)費專票,一張工資與個稅合計金額的普票,還有一張社保與公積金合計金額的普票,請問單位如何做會計分錄?

84784984| 提問時間:2023 09/21 11:57
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,支付給勞務(wù)公司的費用 借:管理費用-勞務(wù)費 貸:銀行存款
2023 09/21 11:58
84784984
2023 09/21 11:59
那派遣員工的工資社保公積金個稅這些都是直接做勞務(wù)費嗎?
84784984
2023 09/21 12:09
社保跟公積金公司全額承擔(dān),公司繳納的那部分也錄入勞務(wù)費嗎?
小小霞老師
2023 09/21 13:19
是的呢,因為你都轉(zhuǎn)給對方勞務(wù)派遣公司了呢
84784984
2023 09/21 13:54
好的,也就是轉(zhuǎn)給勞務(wù)派遣公司的所有費用全部做勞務(wù)費,不論是社保公積金,工資還是個稅,是吧?
小小霞老師
2023 09/21 14:28
你可以參考一下,因為我這邊不清楚你有沒有直接支付給直接的部分,有的話就需要計入自己公司的支出 發(fā)生勞務(wù)派遣費用時   1、一般計稅   借:生產(chǎn)成本、工程施工等     管理費用——勞務(wù)費     應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)     貸:應(yīng)付賬款(直接支付給勞務(wù)派遣公司部分)       應(yīng)付職工薪酬(直接支付給員工部分)   2、簡易計稅   借:生產(chǎn)成本、工程施工等     管理費用——勞務(wù)費     貸:應(yīng)付賬款(直接支付給勞務(wù)派遣公司部分)       應(yīng)付職工薪酬(直接支付給員工部分)
84784984
2023 09/21 15:34
崗位是銷售人員,全部有勞務(wù)派遣全程受理,工資,社保,公積金,個稅全部轉(zhuǎn)給勞務(wù)派遣公司發(fā)放及扣繳,當(dāng)月支付這些費用當(dāng)月收到派遣公司開來的發(fā)票
小小霞老師
2023 09/21 15:37
那你全部走勞務(wù)費就可以的呢
84784984
2023 09/21 15:38
全部錄入管理費用-勞務(wù)費是吧
小小霞老師
2023 09/21 16:00
是的呢,你的理解正確的呢,因為這些費用你都是直接付給勞務(wù)派遣公司,而不是直接支付給員工
84784984
2023 09/21 16:01
好的,謝謝您!
小小霞老師
2023 09/21 16:08
不客氣,祝你一切順利的呢
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