2022年收到上家公司開具的發(fā)票,已經(jīng)抵扣入賬了都,款也付清了。2023年稅務通知說這家單位虛開發(fā)票,要求我們進項稅額轉出,繳稅,成本也要轉出。那賬務處理要怎么調整?分錄怎么寫?
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