問(wèn)題已解決

老師,9月份收到一筆貨款,我們是小規(guī)模公司的,還沒(méi)開具發(fā)票給客戶,這筆錢要申報(bào)增值稅嗎?還是等開具發(fā)票再確認(rèn)收入

84785046| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/18 17:40
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岳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
您好,同學(xué)。需要申報(bào)增值稅。
2023 10/18 17:41
84785046
2023 10/18 17:42
老師,是這個(gè)季度申報(bào)嗎?因?yàn)槲覀冞€沒(méi)開具發(fā)票?下個(gè)月才開,下個(gè)季度再申報(bào)收入可以嗎?
岳老師
2023 10/18 17:46
應(yīng)當(dāng)這個(gè)季度就要申報(bào)。
84785046
2023 10/18 17:46
老師,我一直做賬都是收到錢,和開具發(fā)票以后才去申報(bào)增值稅的,并不是不開發(fā)票了,晚些開具,那我這樣做對(duì)嗎?
84785046
2023 10/18 17:49
老師,我們會(huì)計(jì)主管一直都是這樣,那以前這樣做全部錯(cuò)了嗎?
84785046
2023 10/18 17:50
如果這個(gè)月申報(bào)無(wú)票收入,那下個(gè)月開具發(fā)票又怎么申報(bào)?
岳老師
2023 10/18 18:13
發(fā)生銷售就應(yīng)當(dāng)申報(bào)。下月開票,在無(wú)票收入申報(bào)負(fù)數(shù)即可。
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