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問題已解決
請(qǐng)問已經(jīng)抵扣了的銷項(xiàng)稅如何做分錄
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速問速答借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,
次月繳納時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,
貸:銀行存款,
月末,增值稅為多交:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅),
收到退庫時(shí):
借:銀行存款,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,
2023 10/21 19:58
84785010
2023 10/21 20:02
什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)稅額
劉艷紅老師
2023 10/21 20:03
你這個(gè)月做了就要結(jié)轉(zhuǎn)
84785010
2023 10/21 20:06
如果我這個(gè)月有銷項(xiàng),我用進(jìn)項(xiàng)抵扣了,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做?
劉艷紅老師
2023 10/21 20:08
銷項(xiàng)稅抵扣進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)計(jì)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
84785010
2023 10/21 20:09
這兩筆分錄都要做嗎?這個(gè)增值稅把腦殼都弄大了
劉艷紅老師
2023 10/21 20:11
是的, 要做的,這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
84785010
2023 10/22 13:10
比如說我這個(gè)月銷售貨物抵扣了1000元的進(jìn)項(xiàng),貸方兩個(gè)科目要怎么放呢?
劉艷紅老師
2023 10/22 13:15
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,1000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,1000
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