問題已解決

我們單位以前的會計(jì)在2002年把賬做錯(cuò)了,本來應(yīng)該是借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,他做成:借:應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬呢?

84785020| 提問時(shí)間:2023 10/24 11:29
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:利潤分配-未分配利潤 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)收賬款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
2023 10/24 11:32
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