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一年繳納的賬簿印花稅沒有計提的,繳納時候應(yīng)該怎么做分錄???還有就是企業(yè)所得稅繳納怎么做分錄?

84784989| 提問時間:2018 02/07 13:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,印花稅需要補計提,然后繳納 借;稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費 借;應(yīng)交稅費 貸;銀行存款 企業(yè)所得稅繳納分錄 借;應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
2018 02/07 13:10
84784989
2018 02/07 13:41
哦,企業(yè)所得稅我12月計提的時候是5215.9元,實際扣繳的時候是4612.43元,。因為去年是虧損的彌補了虧損603.47元應(yīng)該記到那個科目???
鄒老師
2018 02/07 13:42
你好,你只需要按4612.43計提,彌補虧損不需要做分錄的
84784989
2018 02/07 13:45
那我12月已經(jīng)計提了,是不是把12月的計提沖紅。在重新計提在繳納啊
鄒老師
2018 02/07 13:46
你好,可以沖銷多計提的 借;應(yīng)交稅費 貸;以前年度損益調(diào)整 603.47
84784989
2018 02/07 13:53
在軟件里面沒有“以前年度損益調(diào)整”科目,要加的話應(yīng)該加在什么科目下面
鄒老師
2018 02/07 13:55
你好,通過利潤分配——未分配利潤科目調(diào)整
84784989
2018 02/07 13:59
老師是這樣嗎?就是說利潤分配-未分配利潤 增加了
84784989
2018 02/07 14:01
補提那一步不要的。忘記刪掉了
84784989
2018 02/07 14:02
重新截圖了一下
鄒老師
2018 02/07 14:14
你好,是這樣做分錄
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