問(wèn)題已解決

之前給對(duì)方單位開(kāi)發(fā)票,已收款,現(xiàn)在核對(duì)后需要退還部分款項(xiàng),我們公司應(yīng)該怎么做賬?

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/06 13:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,發(fā)票多開(kāi)了嗎?認(rèn)證了沒(méi)有專票普票。
2023 11/06 13:28
84784979
2023 11/06 13:29
我們是小規(guī)模,開(kāi)的普票,發(fā)票多開(kāi)了
郭老師
2023 11/06 13:30
發(fā)票收回來(lái),全部紅沖,再重新開(kāi)。
84784979
2023 11/06 13:33
是之前分好幾個(gè)月開(kāi)的發(fā)票,已全部做賬,不全部紅沖,可以嗎?
郭老師
2023 11/06 13:33
啊,哪些發(fā)票多開(kāi)了,你紅沖哪些就行。
84784979
2023 11/06 13:34
紅沖相同金額就行了,是嗎?我們已經(jīng)把多余的款給他們轉(zhuǎn)回去了,應(yīng)該怎么做賬?
郭老師
2023 11/06 13:37
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù), 銀行負(fù)數(shù), 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
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